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付款后對方不開票,老會計(jì)這樣處理,真是太機(jī)智了
發(fā)布于 2025-06-26 11:54:03 作者: 稱靜楓
注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個(gè)過程可能會有些復(fù)雜,但是只有完成這個(gè)過程,你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。接下來,主頁帶你了解對方?jīng)]有發(fā)票怎么做賬,做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,付款后對方不開票,老會計(jì)這樣處理,真是太機(jī)智了希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。
在實(shí)務(wù)工作中,作為一名會計(jì),經(jīng)常會遇到這樣的情況:款項(xiàng)已經(jīng)支付,對方卻遲遲不給開票。這種情況應(yīng)該怎么辦呢?
首先,我們建議大家在交易的時(shí)候,最好在合同里有明確的約定,包括是否開票,開什么票,具體如何開,相應(yīng)稅費(fèi)由哪一方承擔(dān)等,以防爭議的產(chǎn)生。
其次,我們從記賬、納稅申報(bào)以及萬一無票需要如何補(bǔ)救等幾個(gè)方面,給大家看看老會計(jì)的處理方式,真是太機(jī)智了!
一、付款后對方不開發(fā)票,如何記賬?
很多會計(jì)覺得沒有票,就沒法做賬,沒法寫分錄,其實(shí)是錯(cuò)的。有票沒票,其實(shí)并不是做賬、寫分錄的先決條件。比如,企業(yè)臨時(shí)開會在路邊買了200塊錢水果,有票是計(jì)入辦公費(fèi),沒票也是計(jì)入辦公費(fèi)。
會計(jì)做賬,依據(jù)的是會計(jì)準(zhǔn)則、會計(jì)制度,大家在處理的時(shí)候,不要陷入稅法的框架里。所得稅規(guī)定,沒有扣除憑證不能稅前扣除,并不影響會計(jì)記賬,會計(jì)準(zhǔn)則也沒有規(guī)定沒有發(fā)票就不能報(bào)銷。
相反,《基本準(zhǔn)則》倒是明確規(guī)定:發(fā)生了業(yè)務(wù),就必須進(jìn)行會計(jì)處理,要及時(shí)準(zhǔn)確記錄交易事項(xiàng)。只要業(yè)務(wù)能確定是真實(shí)、合理的,即便因?yàn)樘厥庠驔]法取得發(fā)票,會計(jì)也要用其它的資料作為原始憑證,如實(shí)記賬。
二、付款后對方不開發(fā)票,如何納稅申報(bào)?
前面說了,沒有發(fā)票,對記賬影響不大,但是稅務(wù)上就麻煩很多了。
增值稅上,需要憑票才能抵扣,沒有發(fā)票就不能抵扣,所以支付的款項(xiàng)都要計(jì)入成本費(fèi)用。當(dāng)然,也不是所有的抵扣都需要發(fā)票,有效地抵扣憑證如下:
像我們前面說的例子:路邊攤買水果,沒有取得專票,就沒法抵扣增值稅。相關(guān)的費(fèi)用少的話,對企業(yè)來說倒是沒啥,如果公司業(yè)務(wù)很多進(jìn)項(xiàng)都無法取得有效的抵扣憑證,那么企業(yè)的稅費(fèi)成本就會大幅增加,進(jìn)而利潤減少。
企業(yè)所得稅上,真實(shí)合理 有效憑證,才能實(shí)現(xiàn)稅前扣除。如果你應(yīng)該取得發(fā)票,但是各種原因?qū)е聸]有取得,那么就不能進(jìn)行扣除;甚至有些業(yè)務(wù),即便你取得了發(fā)票,但是沒有相關(guān)其他資料進(jìn)一步證明業(yè)務(wù)的真實(shí)合理性,照樣沒法進(jìn)行扣除。
如果嚴(yán)格按照國家稅務(wù)總局公告2018年第28號,估計(jì)很多業(yè)務(wù)沒有發(fā)票是無法進(jìn)行扣除的。但是也有特殊的規(guī)定:小額零星業(yè)務(wù)。
像前面說的,企業(yè)開會在路邊攤買了200塊錢的水果,就可以不用發(fā)票就能稅前扣除。不過,雖然不用發(fā)票,但是需要需要的符合條件的收款憑證:收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。
另外,小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn):即個(gè)人按次300-500元。
如果金額太大,或者碰到對方就是不給你身份證號,那么就沒法稅前扣除了。注意這種情況下(無法稅前扣除的情況),由于會產(chǎn)生稅會差異,企稅匯算的時(shí)候,還要弄納稅調(diào)整。
三、無票業(yè)務(wù),如何進(jìn)行補(bǔ)救?
如果業(yè)務(wù)只是暫時(shí)無法取得發(fā)票,后期補(bǔ)開來了,增值稅是可以抵扣,(匯算清繳之前獲?。┢髽I(yè)所得稅也能扣除。具體如下:
如果你沒做納稅調(diào)整(增),匯算清繳后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了,也有補(bǔ)救的機(jī)會:
如果做了納稅調(diào)整(增),后邊又取得了符合規(guī)定的憑證及證明材料,相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補(bǔ)年限不得超過5年。
當(dāng)然,如果發(fā)票能要,盡量使勁兒要。如果真的要不到,也不用慌,該怎么做賬、申報(bào)和補(bǔ)救,我們都給大家說了。
最后,本文只是從一個(gè)角度所講,跟實(shí)務(wù)可能有些許差異,僅供大家參考。
注冊公司可以幫助您更好地規(guī)劃和實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略??赐瓯疚?,相信你已經(jīng)對對方?jīng)]有發(fā)票怎么做賬有所了解,并知道如何處理它了。如果之后再遇到類似的事情,不妨試試主頁推薦的方法去處理。
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