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對(duì)方公司開票給我司,我司少打款20怎么做賬

發(fā)布于 2025-04-06 06:40:10 作者: 冠嘉月

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一:對(duì)方公司開票給我司,我司少打款20怎么做賬

對(duì)方公司開票給我司,我司少打款20怎么做賬

1、少收的應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是:

(1)向客戶追回少收的應(yīng)收賬款,會(huì)計(jì)分錄是:

借:銀行存款

貸:應(yīng)收賬款

(2)確實(shí)收不回的應(yīng)收賬款,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,會(huì)計(jì)分錄是:

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準(zhǔn)備

2、少付的應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理是:

(1)繼續(xù)支付給供應(yīng)商的應(yīng)付款,會(huì)計(jì)分錄是:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

(2)查明確實(shí)無(wú)需支付了的應(yīng)付賬款,會(huì)計(jì)分錄:

借:銀行存款

貸:營(yíng)業(yè)外和收入

3、一般的,少收的應(yīng)收款和少付的應(yīng)付款,首先要確認(rèn)是否少收款或者少付款,是否為先收付部分款項(xiàng)等,如果不明原因,應(yīng)該先按照實(shí)際收付部分做賬,余額暫掛賬;不宜直接做費(fèi)用或者收入.待確認(rèn)后再分不同原因做賬務(wù)處理.

二:次月補(bǔ)開發(fā)票怎么做賬

1、之前做了無(wú)票收入的,沖銷原來(lái)的憑證,再做一次開票收入憑證即可;

2、前期開的金額少了,次月補(bǔ)開,講差額部分視為一筆單獨(dú)的收入,入賬編制憑證。

3、之前沒有開票,沒有做無(wú)票收入,直接按收入做憑證;

4、若是對(duì)方丟票或是讓作廢重開,先開紅票再在補(bǔ)開的,先沖銷原來(lái)的收入憑證,再做一筆開收入即可,也就是按票做兩筆分錄。

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