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月底結(jié)轉(zhuǎn)怎做賬? #創(chuàng)作靈感
發(fā)布于 2025-04-17 17:36:04 作者: 包佳晨
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老會(huì)計(jì)解答:月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?把一個(gè)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到另一個(gè)會(huì)計(jì)科目的做法就叫做結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)中除了過渡性的科目外,月末都需要去做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。這些結(jié)轉(zhuǎn)的目的主要有以下幾個(gè):
·第一個(gè)是為了結(jié)出會(huì)計(jì)科目的余額,就看余額是多少。
·第二個(gè)是為了計(jì)算在整個(gè)報(bào)告期,比如是月、季度或者年成本是多少。
·第三個(gè)為了計(jì)算當(dāng)期的損益就是收入、支出以及利潤的實(shí)現(xiàn)情況,可能第三種情況會(huì)更多一些。
·第四個(gè)是為了會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性,將一些本年度的余額轉(zhuǎn)到下一個(gè)會(huì)計(jì)年度,比如資產(chǎn)、負(fù)債要一個(gè)一個(gè)的延續(xù)下去。
具體會(huì)計(jì)分錄更多的是損益類的結(jié)轉(zhuǎn)。
·第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)收入,收入有主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入等等,還有一些其他收益、投資收益等等,只要是代翻的都通過借翻做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),就把它反向結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)應(yīng)的科目記得本年利潤、成本、支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn)和收入是類似的。
成本、支出和稅金當(dāng)初去記題的時(shí)候是寫的借翻的,這個(gè)時(shí)候要反向結(jié)轉(zhuǎn),就通過代翻做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)應(yīng)的科目也是本年利潤。
·第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅(一般納稅人銷項(xiàng)稅額>進(jìn)項(xiàng)稅額),這時(shí)候一定要注意一般納稅人只有銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),也是需要去繳納增值稅的時(shí)候才會(huì)去寫分錄。分錄根據(jù)差額也是銷項(xiàng)大于進(jìn)行的差額去借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)專欄,把金額寫進(jìn)來。
代翻是應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅,這地方應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅里面顯示的金額就是這個(gè)月月末計(jì)算出來應(yīng)該實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅的稅款。
·第四個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)期間的費(fèi)用,期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)和成本是一樣的道理,管理費(fèi)用也好、財(cái)務(wù)費(fèi)用也好、銷售費(fèi)用好,當(dāng)初是寫的借方的要反向結(jié)轉(zhuǎn),那就貸管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用。借翻也是類似的,是本年利潤,也是只要是損益類科目對(duì)應(yīng)的科目都是本年利潤。
當(dāng)然了,除了征稅的結(jié)轉(zhuǎn)以外,損益類的科目的結(jié)轉(zhuǎn)如果是用財(cái)務(wù)軟件,它都會(huì)自動(dòng)幫你完成。成。
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